3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL........................................ -SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO MODO DE ABRIR E DAS TRAVAS ANTI-PÂNICO DAS PORTAS DA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO..........
370,00
740,00
1.00
-CONSERTO DA PORTA LATERAL................................
90,00
90,00
2.00
-SERVIÇO DE LIXAMENTO DAS PORTAS DA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO...................................................
265,00
530,00
1.00
-SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DA PORTA LATERAL DE CORRER.....................................................
175,00
175,00
13.00
-SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DAS PORTAS INTERNAS E DOS BANHEIROS..................................................
85,00
1.105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL........................................ -SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO MODO DE ABRIR E DAS TRAVAS ANTI-PÂNICO DAS PORTAS DA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO.......... -CONSERTO DA PORTA LATERAL................................ -SERVIÇO DE LIXAMENTO DAS PORTAS DA FRENTE E LATERAL DO PAVILHÃO................................................... -SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DA PORTA LATERAL DE CORRER..................................................... -SERVIÇO DE LIXAMENTO E PINTURA DAS PORTAS INTERNAS E DOS BANHEIROS..................................................
2.640,00
02/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.640,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.640,00
TOTAL
2.640,00
2.640,00
2.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.