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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE MENDONCA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3156 Data de lançamento: 21/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... 40,50 81,00
1.00 -CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO.................................. 31,00 31,00
2.00 -CORREIA DE AR CONDICIONADO................................ 33,00 66,00
2.00 -COXIM DO MOTOR DIANTEIRO.................................. 88,00 176,00
1.00 -MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO................................. 10,00 10,00
1.00 -MANGUEIRA DA PRESSÃO DA BOMBA HIDRÁULICA.................. 187,00 187,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.................... -CORREIA DO ALTERNADOR.................................... -CORREIA DA BOMBA DE ÓLEO.................................. -CORREIA DE AR CONDICIONADO................................ -COXIM DO MOTOR DIANTEIRO.................................. -MANGUEIRA DO RESERVATÓRIO................................. -MANGUEIRA DA PRESSÃO DA BOMBA HIDRÁULICA.................. 551,00
01/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 551,00
12/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 551,00
TOTAL 551,00 551,00 551,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.