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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3167 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃOA DE SERVIÇO DE LAVEGEM E BORRACHARIA PARA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/2013................................................. -LAVAGEM IGE-2743......................................... 40,00 120,00
3.00 -CONSERTO DE PNEU IGE-2743................................ 15,00 45,00
5.00 -LAVAGEM INX-9584......................................... 15,00 75,00
1.00 -TROCA DE PNEU INX-9584................................... 7,50 7,50
1.00 -CONSERTO DE PNEU INX-9584................................ 7,00 7,00
5.00 -LAVAGEM IPU-4908......................................... 20,00 100,00
5.00 -TROCA DE PNEU IPU-4908................................... 7,50 37,50
1.00 -CONSERTO DE PNEU IPU-4908................................ 10,00 10,00
2.00 -LAVAGEM IRX-6838......................................... 15,00 30,00
2.00 -TROCA DE PNEU IRX-6838................................... 7,50 15,00
1.00 -LAVAGEM ILL-1250......................................... 15,00 15,00
2.00 -CONSERTO PNEU ILL-1250................................... 7,00 14,00
4.00 -LAVAGEM IRX-6827......................................... 15,00 60,00
2.00 -TROCA PNEU IRX-6827...................................... 7,50 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃOA DE SERVIÇO DE LAVEGEM E BORRACHARIA PARA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE,REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 17/05/2013................................................. -LAVAGEM IGE-2743......................................... -CONSERTO DE PNEU IGE-2743................................ -LAVAGEM INX-9584......................................... -TROCA DE PNEU INX-9584................................... -CONSERTO DE PNEU INX-9584................................ -LAVAGEM IPU-4908......................................... -TROCA DE PNEU IPU-4908................................... -CONSERTO DE PNEU IPU-4908................................ -LAVAGEM IRX-6838......................................... -TROCA DE PNEU IRX-6838................................... -LAVAGEM ILL-1250......................................... -CONSERTO PNEU ILL-1250................................... -LAVAGEM IRX-6827......................................... -TROCA PNEU IRX-6827...................................... 551,00
15/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 544,00
15/07/2013 -7,00
02/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.