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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179 Data de lançamento: 24/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.SAÚDE.............................................. -ROLAMENTO L.D............................................ 92,60 92,60
1.00 -HOMOCINÉTICA L.D......................................... 173,90 173,90
1.00 -JOGO DE VELA............................................. 98,90 98,90
1.00 -JOGO DE CABO DE VELA..................................... 97,90 97,90
1.00 -DESCARGA(SAÍDA).......................................... 199,80 199,80
1.00 -PIVÔ L.D................................................. 87,80 87,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACAS ILL-1250,LOTADO NA SEC.MUN.SAÚDE.............................................. -ROLAMENTO L.D............................................ -HOMOCINÉTICA L.D......................................... -JOGO DE VELA............................................. -JOGO DE CABO DE VELA..................................... -DESCARGA(SAÍDA).......................................... -PIVÔ L.D................................................. 750,90
27/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 750,90
05/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 750,90
TOTAL 750,90 750,90 750,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.