Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA CONCLUIR A REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL............................ |
22,80 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2013 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA CONCLUIR A REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL............................ |
114,00 |
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02/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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114,00 |
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24/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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114,00 |
TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.