Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORE MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA JUNHO/2013....................................
294,53
294,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2013
REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORE MUNICIPAIS....................................... -COMPETÊNCIA JUNHO/2013....................................
294,53
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
294,53
10/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
294,53
TOTAL
294,53
294,53
294,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.