O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3517 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASÍLIA DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS,NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº206,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. -VALOR REF.DIÁRIAS DO DIA 08 A 11/07/2013................. 443,00 1.550,50
1.00 -VALOR REF.ACRÉSCIMO DE 100% NO VALOR DAS DIÁRIAS,CONFORME ART.3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.................... 1.550,50 1.550,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA A BRASÍLIA DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS,NO PERÍODO DE 08 A 11/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº206,COM BASE NO DECRÉTO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. -VALOR REF.DIÁRIAS DO DIA 08 A 11/07/2013................. -VALOR REF.ACRÉSCIMO DE 100% NO VALOR DAS DIÁRIAS,CONFORME ART.3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.................... 3.101,00
02/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.101,00
08/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.101,00
TOTAL 3.101,00 3.101,00 3.101,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.