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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3534 Data de lançamento: 03/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO EIXO E CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "ESCOLA JOÃO GONÇALVES" PASSANDO PELA GRANJA ORIENTAL, CAPÃO GRANDE E CAPÃO BONITO. ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE DE 26 ALUNOS E SUA FALTA CAUSARÁ PERDA DE AULAS E PROBLEMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTEÚDOS MINISTRADOS PELO PROFESSOR, O QUE CARACTERIZA URGÊNCIA DO CONSERTO....................... -ROLAMENTO 33011 KOYO.......... 155,00 155,00
1.00 -ROLAMENTO 33015 TH........................................ 165,00 165,00
1.00 -RETENTOR SABÓ 2938........................................ 18,00 18,00
2.00 -PORCA PONTA CARCAÇA....................................... 13,00 26,00
1.00 -ARANHA.................................................... 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO EIXO E CARCAÇA DO DIFERENCIAL DO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC-3162, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA "ESCOLA JOÃO GONÇALVES" PASSANDO PELA GRANJA ORIENTAL, CAPÃO GRANDE E CAPÃO BONITO. ESTE VEÍCULO REALIZA O TRANSPORTE DE 26 ALUNOS E SUA FALTA CAUSARÁ PERDA DE AULAS E PROBLEMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTEÚDOS MINISTRADOS PELO PROFESSOR, O QUE CARACTERIZA URGÊNCIA DO CONSERTO....................... -ROLAMENTO 33011 KOYO.......... -ROLAMENTO 33015 TH........................................ -RETENTOR SABÓ 2938........................................ -PORCA PONTA CARCAÇA....................................... -ARANHA.................................................... 368,00
22/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 368,00
02/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 368,00
TOTAL 368,00 368,00 368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.