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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PSM DIST. PROD. MÉD. HOSP. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3549 Data de lançamento: 04/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Diabete de Mellitus Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FARM.INSUMO DIABETES DE MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
68.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS, PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CABE RESSALTAR QUE ESTE MATERIAL (TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR) DEVE SER ESPECIFICO PARA OS GLICOSIMETROS DA MARCA ON CALL PLUS, POIS JÁ TEMOS ADQUIRIDOS 80 APARELHOS NO MUNICÍPIO FORNECIDOS PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS, PARA AUTO CONTROLE DIÁRIO...... 26,00 1.768,00
77.00 -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, CAIXA COM 100 LANCETAS...... 16,00 1.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DIABETES MELLITUS, PARA CONTROLE GLICÊMICO DOS PACIENTES DIABÉTICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CABE RESSALTAR QUE ESTE MATERIAL (TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR) DEVE SER ESPECIFICO PARA OS GLICOSIMETROS DA MARCA ON CALL PLUS, POIS JÁ TEMOS ADQUIRIDOS 80 APARELHOS NO MUNICÍPIO FORNECIDOS PARA OS PACIENTES DIABÉTICOS, PARA AUTO CONTROLE DIÁRIO...... -LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, CAIXA COM 100 LANCETAS...... 3.000,00
30/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
06/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.