PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JUNHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1099............................................. -55 3327 1448.............................................. -55 3327 1773.............................................. -55 3327 2800..............................................
5,94
04/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
5,94
09/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
5,94
TOTAL
5,94
5,94
5,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.