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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3568 Data de lançamento: 04/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE MECÂNICA DA CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF-2156, QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................... -CALÇO PARA CAIXA DE CÂMBIO............................... 45,00 45,00
2.00 -CALÇOS PARA O MOTOR....................................... 48,00 96,00
1.00 -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS................................ 17,00 17,00
1.00 -ANEL DA DESCARGA.......................................... 12,00 12,00
1.00 -TUBO DE COLA PARA DESCARGA................................ 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE MECÂNICA DA CAMIONETA CHEVROLET CUSTOM D40 PLACAS LHF-2156, QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA........................... -CALÇO PARA CAIXA DE CÂMBIO............................... -CALÇOS PARA O MOTOR....................................... -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS................................ -ANEL DA DESCARGA.......................................... -TUBO DE COLA PARA DESCARGA................................ 175,00
01/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 175,00
24/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.