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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3593 Data de lançamento: 05/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA......................................... 60,00 120,00
2.00 *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... 20,00 40,00
2.00 *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM COMPLETA......................................... 40,00 80,00
1.00 *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... 20,00 20,00
2.00 *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM.................................................. 15,00 30,00
2.00 *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... 20,00 40,00
1.00 -LAVAGEM................................................... 15,00 15,00
1.00 *AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547................................ -LAVAGEM COMPLETA......................................... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA......................................... *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM COMPLETA......................................... *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM.................................................. *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA......................................... -LAVAGEM................................................... *AMBULÂNCIA PLACAS ITK-8547................................ -LAVAGEM COMPLETA......................................... 365,00
11/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 365,00
12/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.