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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GUSTAVO DALCIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 09/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICROS PLACAS IJI-0307, ISZ-8217, ISK-8214 E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, EM ESTRADAS COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA................................................. *ÔNIBUS PLACAS IKK-1657................................... -PARAFUSO 12X140.......................................... 3,00 6,00
1.00 -CONEXÃO PNEUMÁTICA 12N.................................... 25,00 25,00
15.00 *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.............................. -PARAFUSO 6MM............................................. 0,20 3,00
15.00 -ARRUELA 1/4............................................... 0,10 1,50
15.00 -ARRUELA 5/16.............................................. 0,10 1,50
1.00 -DESENCRAVANTE............................................. 8,00 8,00
3.00 -ANEL VEDAÇÃO 14MM......................................... 3,50 10,50
1.00 *MICRO ÔNIBUS PLACAS ISK-8214.............................. -MANGA SUSPIRO DIFERENCIAL................................ 12,00 12,00
1.00 -RETENTOR DIFERENCIAL...................................... 35,00 35,00
1.00 *MICRO ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217.............................. -MOLA AG 35-04............................................ 106,00 106,00
1.00 -MOLA AG 32-02............................................. 132,00 132,00
1.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X 9.................................... 8,00 8,00
1.00 -PISTOLA LIMPEZA........................................... 20,00 20,00
1.00 -CALIBRADOR................................................ 35,00 35,00
1.00 -ENCHEDOR PNEU............................................. 16,00 16,00
1.00 -ENGATE RÁPIDO............................................. 19,00 19,00
1.00 -ROLAMENTO CARDÃ........................................... 85,00 85,00
2.00 -BUCHA AMORTECEDOR......................................... 5,00 10,00
1.00 -CONJUNTO MANCAL........................................... 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICROS PLACAS IJI-0307, ISZ-8217, ISK-8214 E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, EM ESTRADAS COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA................................................. *ÔNIBUS PLACAS IKK-1657................................... -PARAFUSO 12X140.......................................... -CONEXÃO PNEUMÁTICA 12N.................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.............................. -PARAFUSO 6MM............................................. -ARRUELA 1/4............................................... -ARRUELA 5/16.............................................. -DESENCRAVANTE............................................. -ANEL VEDAÇÃO 14MM......................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS ISK-8214.............................. -MANGA SUSPIRO DIFERENCIAL................................ -RETENTOR DIFERENCIAL...................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS ISZ-8217.............................. -MOLA AG 35-04............................................ -MOLA AG 32-02............................................. -PINO DE CENTRO 1/2 X 9.................................... -PISTOLA LIMPEZA........................................... -CALIBRADOR................................................ -ENCHEDOR PNEU............................................. -ENGATE RÁPIDO............................................. -ROLAMENTO CARDÃ........................................... -BUCHA AMORTECEDOR......................................... -CONJUNTO MANCAL........................................... 678,50
09/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 678,50
19/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 678,50
TOTAL 678,50 678,50 678,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.