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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3695 Data de lançamento: 11/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LINHA "GRANJA ORIENTAL, CAPÃO GRANDE E CAPÃO BONITO", TRANSPORTANDO DIARIAMENTE 39 ALUNOS PARA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CARACTERIZANDO URGÊNCIA, POIS OS ALUNOS NÃO PODEM FALTAR AULAS, O QUE PREJUDICA O SEU DESEMPENHO ESCOLAR, POR FALTA DESTE TRANSPORTE........................ -TUBO COLA PARABRISAS..................................... 40,00 40,00
4.00 -PARAFUSO 6 X 30........................................... 0,80 3,20
2.00 -PARAFUSO 8 X 30........................................... 0,80 1,60
76.00 -REBITE POP................................................ 0,20 15,20
1.00 -CUÍCA..................................................... 280,00 280,00
5.00 -PARAFUSO SOBERBO 6 X 30................................... 0,80 4,00
0.50 -FERRO PARA SOLDAR PARACHOQUE.............................. 10,00 5,00
1.00 -CONEXÃO CUÍCA............................................. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA LINHA "GRANJA ORIENTAL, CAPÃO GRANDE E CAPÃO BONITO", TRANSPORTANDO DIARIAMENTE 39 ALUNOS PARA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA, CARACTERIZANDO URGÊNCIA, POIS OS ALUNOS NÃO PODEM FALTAR AULAS, O QUE PREJUDICA O SEU DESEMPENHO ESCOLAR, POR FALTA DESTE TRANSPORTE........................ -TUBO COLA PARABRISAS..................................... -PARAFUSO 6 X 30........................................... -PARAFUSO 8 X 30........................................... -REBITE POP................................................ -CUÍCA..................................................... -PARAFUSO SOBERBO 6 X 30................................... -FERRO PARA SOLDAR PARACHOQUE.............................. -CONEXÃO CUÍCA............................................. 379,00
27/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 379,00
03/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 379,00
TOTAL 379,00 379,00 379,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.