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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3700 Data de lançamento: 11/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E POR PANE MECÂNICA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, VEÍCULO ESTE COM 451.500 QUILÔMETROS RODADOS, OU SEJA, AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PELO FATO OCORRIDO E PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E MOTORISTAS................................................. -BOMBA DE ÁGUA............................................ 342,00 342,00
1.00 -FLEXÍVEL DA TURBINA....................................... 260,00 260,00
2.00 -TENSOR DA CORREIA DO COMANDO.............................. 145,00 290,00
1.00 -CORREIA DO COMANDO........................................ 169,00 169,00
1.00 -COXIM DO MOTOR............................................ 159,00 159,00
1.00 -COXIM DE FERRO............................................ 110,00 110,00
1.00 -CORREIA DO AR............................................. 47,00 47,00
1.00 -CORREIA DO ALTERNADOR..................................... 53,00 53,00
1.00 -COXIM DA DESCARGA......................................... 13,00 13,00
1.00 -BRAÇADEIRA................................................ 3,00 3,00
1.00 -TUBO DE COLA.............................................. 36,00 36,00
1.00 -PARAFUSO.................................................. 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, EM CARÁTER DE URGÊNCIA E POR PANE MECÂNICA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, VEÍCULO ESTE COM 451.500 QUILÔMETROS RODADOS, OU SEJA, AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PELO FATO OCORRIDO E PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E MOTORISTAS................................................. -BOMBA DE ÁGUA............................................ -FLEXÍVEL DA TURBINA....................................... -TENSOR DA CORREIA DO COMANDO.............................. -CORREIA DO COMANDO........................................ -COXIM DO MOTOR............................................ -COXIM DE FERRO............................................ -CORREIA DO AR............................................. -CORREIA DO ALTERNADOR..................................... -COXIM DA DESCARGA......................................... -BRAÇADEIRA................................................ -TUBO DE COLA.............................................. -PARAFUSO.................................................. 1.484,00
18/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.484,00
02/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.484,00
TOTAL 1.484,00 1.484,00 1.484,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.