Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2013 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELO 3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJUSTE(CONSIDERANDO A VARIAÇÃO ANUAL DO IGP-M/FGV DE 7,81%) AO CONTRATO Nº013/2011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA GERENCIAMENTO,RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A,B e F GERADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DURANTE O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013............................................ |
14.400,00 |
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06/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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06/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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06/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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06/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15,90 |
06/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15,90 |
06/03/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-794,70 |
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13/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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778,80 |
13/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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778,80 |
26/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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26/03/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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26/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15,89 |
26/03/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15,90 |
26/03/2013 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
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-15,89 |
26/03/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-794,70 |
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04/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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778,80 |
29/04/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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29/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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15,89 |
07/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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778,81 |
23/05/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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23/05/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18853 |
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15,89 |
14/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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794,70 |
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14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 22019 |
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15,89 |
20/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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778,81 |
01/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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778,81 |
11/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.094,70 |
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11/07/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 27705 |
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21,90 |
04/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.094,70 |
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04/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 37056 |
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21,89 |
05/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.072,80 |
25/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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971,30 |
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25/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 40534 |
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19,43 |
03/10/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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951,87 |
10/10/2013 |
43547 |
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-21,89 |
10/10/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-1.094,70 |
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10/10/2013 |
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-7.565,80 |
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TOTAL |
6.834,20 |
6.834,20 |
6.834,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.