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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3774 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA(U6DITR),A SER UTILIZADA PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ELSO REVELANTE,EM VIAGEM A SERVIÇO A BRASILIA-DF,DURANTE OS DIAS 15 A 18/07/2013(ITINERÁRIO:POA-RS A BRASILIA-DF IDA E VOLTA)..................................................... 1.565,06 1.565,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO VALOR DA PASSAGEM AÉREA(U6DITR),A SER UTILIZADA PELO SEC.MUN.DE OBRAS SR.ELSO REVELANTE,EM VIAGEM A SERVIÇO A BRASILIA-DF,DURANTE OS DIAS 15 A 18/07/2013(ITINERÁRIO:POA-RS A BRASILIA-DF IDA E VOLTA)..................................................... 1.565,06
15/07/2013 -0,28
15/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.564,78
25/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.564,78
TOTAL 1.564,78 1.564,78 1.564,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.