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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3787 Data de lançamento: 16/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 42/120,REFERENTE A DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013......................... 9.112,58 9.112,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PARCELA 42/120,REFERENTE A DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL......................................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2013......................... 9.112,58
16/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 9.112,58
19/07/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 9.112,58
TOTAL 9.112,58 9.112,58 9.112,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.