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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3814 Data de lançamento: 19/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IMI-1909, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/07/2013.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº215 EM 16/07/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ 180,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IMI-1909, ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/07/2013.CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº215 EM 16/07/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ 270,00
29/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 270,00
28/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.