Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEI 12.796,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 09/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº214 EM 12/07/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
143,00
71,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LEI 12.796,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 09/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº214 EM 12/07/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
71,50
30/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
71,50
07/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
71,50
TOTAL
71,50
71,50
71,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.