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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELOY HIRSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3879 Data de lançamento: 24/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SRA.MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI,SR.VILMAR PEREIRA DE MATOS E ELOY HIRSCH,QUE NO DIA 10/07/2013,REALIZARAM UM CURSO DA NURESC DA 9ª CRS,EM BOA VISTA DO INCRA-RS(O VALOR TOTAL DA DESPESA FOI PAGA PELO SR.ELOY HIRSCH).............................. -ALMOÇO................................................... 17,00 51,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2013 EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS SRA.MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI,SR.VILMAR PEREIRA DE MATOS E ELOY HIRSCH,QUE NO DIA 10/07/2013,REALIZARAM UM CURSO DA NURESC DA 9ª CRS,EM BOA VISTA DO INCRA-RS(O VALOR TOTAL DA DESPESA FOI PAGA PELO SR.ELOY HIRSCH).............................. -ALMOÇO................................................... 51,00
30/07/2013 Liquidação de empenho nesta data 51,00
05/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.