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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3887 Data de lançamento: 24/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
26.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO TÉRMINO DA COLOCAÇÃO DE PISO NO CALÇADÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCI TEODORO SAMPAIO,POIS A CALÇADA ESTÁ EM ESTADO BRUTO E EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE USO,COLOCANDO OS ALUNOS EM RISCO DE ACIDENTE... -PISO CERÂMICO............................................ 10,40 270,40
8.00 -CIMENTO COLA ACII........................................ 14,40 115,20
40.00 -REJUNTE.................................................. 2,30 92,00
1.50 -AREIA.................................................... 75,00 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NO TÉRMINO DA COLOCAÇÃO DE PISO NO CALÇADÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCI TEODORO SAMPAIO,POIS A CALÇADA ESTÁ EM ESTADO BRUTO E EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE USO,COLOCANDO OS ALUNOS EM RISCO DE ACIDENTE... -PISO CERÂMICO............................................ -CIMENTO COLA ACII........................................ -REJUNTE.................................................. -AREIA.................................................... 590,10
09/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 590,10
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 590,10
TOTAL 590,10 590,10 590,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.