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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LEANDRO LUIZ RECH

Dados do Empenho
Número do empenho: 4183 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 220 STIHL, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA................................. -SILENCIADOR.............................................. 80,00 80,00
1.00 -JUNTA DE VEDAÇÃO.......................................... 2,00 2,00
2.00 -PARAFUSO.................................................. 2,00 4,00
2.00 -ARRUELA................................................... 5,00 10,00
2.00 -ANEL...................................................... 6,00 12,00
1.00 -EMBREAGEM................................................. 75,00 75,00
1.00 -FILTRO DE AR.............................................. 6,00 6,00
1.00 -FILTRO ADICIONAL.......................................... 15,00 15,00
1.00 -VELA...................................................... 15,00 15,00
1.00 -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA RECUPERAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA FS 220 STIHL, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA................................. -SILENCIADOR.............................................. -JUNTA DE VEDAÇÃO.......................................... -PARAFUSO.................................................. -ARRUELA................................................... -ANEL...................................................... -EMBREAGEM................................................. -FILTRO DE AR.............................................. -FILTRO ADICIONAL.......................................... -VELA...................................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ 239,00
03/10/2013 -239,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.