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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 06/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 27 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES,COM O OBJETIVO DE ATENDER EXIGÊNCIAS LEGAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO........................... -COMPRESSOR DE AR 10 PÉS................................... 2.350,00 2.350,00
2.00 -CHAVE PARA LÂMPADA 250W................................... 3,00 6,00
13.00 -JOELHO PVC 3/4 SOLDADO.................................... 0,50 6,50
2.00 -CHAVE CONTACTORA TRIFASICA 3CV............................ 184,00 368,00
2.00 -SUPORTE DE LÂMPADA........................................ 3,00 6,00
100.00 -FIOS DE COBRE 4,00MM...................................... 1,20 120,00
2.00 -LÂMPADA MERCÚRIO 250W..................................... 12,85 25,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES,COM O OBJETIVO DE ATENDER EXIGÊNCIAS LEGAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO........................... -COMPRESSOR DE AR 10 PÉS................................... -TEE DE PVC 3/4 SOLDADO.................................... -CHAVE PARA LÂMPADA 250W................................... -JOELHO PVC 3/4 SOLDADO.................................... -CHAVE CONTACTORA TRIFASICA 3CV............................ -SUPORTE DE LÂMPADA........................................ -FIOS DE COBRE 4,00MM...................................... -LÂMPADA MERCÚRIO 250W..................................... 2.882,70
19/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.882,70
14/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.882,70
TOTAL 2.882,70 2.882,70 2.882,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.