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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4248 Data de lançamento: 07/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536, MAQUINAS(GRAMA) MAQ-0050 E ROÇADEIRA MAQ-0080,LOTADOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013...................................... -676,59 LITROS DE GASOLINA................................ 1.980,54 1.980,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2013 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2013,PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536, MAQUINAS(GRAMA) MAQ-0050 E ROÇADEIRA MAQ-0080,LOTADOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013...................................... -676,59 LITROS DE GASOLINA................................ 1.980,54
08/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.980,54
15/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.980,54
TOTAL 1.980,54 1.980,54 1.980,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.