O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 427 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM REGIME DE EMERGÊNCIA,PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013........................................ -CUNHAS DE MADEIRA ANATÔMICAS.............................. 13,90 69,50
4.00 -DESLOCADORES DE PERIÓSTEO TIPO MOLT....................... 31,20 124,80
12.00 -LUVA CIRÚRGICA Nº9........................................ 1,32 15,84
6.00 -BROCA JET CANADENSE Nº8................................... 10,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO EM REGIME DE EMERGÊNCIA,PARA O DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013........................................ -CUNHAS DE MADEIRA ANATÔMICAS.............................. -DESLOCADORES DE PERIÓSTEO TIPO MOLT....................... -LUVA CIRÚRGICA Nº9........................................ -BROCA JET CANADENSE Nº8................................... 270,14
25/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 270,14
13/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 270,14
TOTAL 270,14 270,14 270,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.