Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ROSALIA PINTO DORNELES BORGES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4312 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.50 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº230/2013....................................... |
143,00 |
357,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2013 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº230/2013....................................... |
357,50 |
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28/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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357,50 |
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28/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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357,50 |
TOTAL |
357,50 |
357,50 |
357,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.