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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 4323 Data de lançamento: 13/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 33 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -BATEDEIRA................................................. 109,00 218,00
2.00 -FORNO ELÉTRICO............................................ 369,00 738,00
2.00 -LIQUIDIFICADOR............................................ 98,00 196,00
3.00 -PANELA DE PRESSÃO 06 LITROS............................... 74,00 222,00
1.00 -PANELA DE PRESSÃO 04 LITROS............................... 48,00 48,00
1.00 -PANELA PEQUENA DE FERRO................................... 99,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2013 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -BATEDEIRA................................................. -FORNO ELÉTRICO............................................ -LIQUIDIFICADOR............................................ -PANELA DE PRESSÃO 06 LITROS............................... -PANELA DE PRESSÃO 04 LITROS............................... -PANELA PEQUENA DE FERRO................................... 1.521,00
03/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.521,00
06/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.521,00
TOTAL 1.521,00 1.521,00 1.521,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.