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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4366 Data de lançamento: 15/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO(JUROS)SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N°035/12, ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.................. -O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DOS JUROS SERÁ LANÇADA A DÉBITO NA CONTA N°04.000043.0-0 NO DIA 20/08/2013.................... 12.422,74 12.422,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2013 EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO(JUROS)SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N°035/12, ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.................. -O VALOR DA AMORTIZAÇÃO DOS JUROS SERÁ LANÇADA A DÉBITO NA CONTA N°04.000043.0-0 NO DIA 20/08/2013.................... 12.422,74
15/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 12.422,74
20/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 12.422,74
TOTAL 12.422,74 12.422,74 12.422,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.