Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO................................. -BISNAGA DE COLA DE SILICONE MULTIUSO INCOLOR, 50GR.......
4,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SALA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO................................. -BISNAGA DE COLA DE SILICONE MULTIUSO INCOLOR, 50GR.......
20,00
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
20,00
14/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.