O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4420 Data de lançamento: 20/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS (EM QUATRO ESCOLAS) E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ONZE ESCOLAS MUNICIPAIS:................................................ *EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO............................... *EMEF SIEGFRIED HEUSER.................................... *EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA............................... *EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA.............................. *EMEF EUCLYDES KLIEMANN........ 7.820,00 7.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2013 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS (EM QUATRO ESCOLAS) E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS ONZE ESCOLAS MUNICIPAIS:................................................ *EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO............................... *EMEF SIEGFRIED HEUSER.................................... *EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA............................... *EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA.............................. *EMEF EUCLYDES KLIEMANN........ 7.820,00
22/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 7.820,00
22/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 44848 218,17
04/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 7.601,83
TOTAL 7.820,00 7.820,00 7.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/10/2013 218,17 Lançada
TOTAL   218,17