Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013. |
1.077,42 |
1.077,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2013 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO/2013. |
1.077,42 |
|
|
26/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.077,42 |
|
18/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.077,42 |
TOTAL |
1.077,42 |
1.077,42 |
1.077,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.