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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4625 Data de lançamento: 27/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO POR TER CONDUZIDO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 08/08/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº228 DE 08/08/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. 180,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2013 PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO POR TER CONDUZIDO A SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 08/08/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº228 DE 08/08/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013.............................. 90,00
27/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 90,00
30/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.