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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4643 Data de lançamento: 28/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PVMC (PETI)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL..................................................... -FARINHA DE TRIGO PCT/5KG CADA TIPO 1...................... 9,90 1.980,00
44.00 -FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO DE 100GR CADA.................. 1,99 87,56
74.00 -MILHO PIPOCA PCT/500GR CADA............................... 1,99 147,26
29.00 -TABLETE DE CALDO DE GALINHA DE 100GR CADA................. 1,99 57,71
30.00 -AMENDOIM EM GRÃO PCT/500GR CADA........................... 3,79 113,70
68.00 -CREME DE LEITE............................................ 1,57 106,76
270.00 -SUCO DE FRUTAS PCT/1KG, SABORES VARIADOS.................. 6,99 1.887,30
20.00 -PACOTE DE BALA DE 300GR CADA.............................. 4,90 98,00
6.00 -PIPOQUINHA DOCE FARDO COM 50 UNIDADES CADA................ 29,80 178,80
46.00 -CENOURA................................................... 2,44 112,24
10.00 -SALSICHÃO DE FRANGO....................................... 8,48 84,80
60.00 -MASSA COM OVOS PCT/500GR CADA............................. 2,49 149,40
60.00 -BATATINHA INGLESA......................................... 3,19 191,40
24.00 -TEMPERO EM PÓ (SAZON)..................................... 2,98 71,52
24.00 -FEIJÃO PRETO TIPO 1....................................... 4,79 114,96
24.00 -FARINHA DE MILHO FINA PRÉ COZIDA (POLENTINA).............. 1,98 47,52
36.00 -BETERRABA................................................. 2,44 87,84
64.00 -REPOLHO VERDE............................................. 2,60 166,40
72.00 -PÉ DE ALFACE.............................................. 1,45 104,40
24.00 -OSSINHO DE PORCO.......................................... 2,49 59,76
36.00 -CARNE DE PORCO............................................ 8,99 323,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2013 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL..................................................... -FARINHA DE TRIGO PCT/5KG CADA TIPO 1...................... -FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO DE 100GR CADA.................. -MILHO PIPOCA PCT/500GR CADA............................... -TABLETE DE CALDO DE GALINHA DE 100GR CADA................. -AMENDOIM EM GRÃO PCT/500GR CADA........................... -CREME DE LEITE............................................ -SUCO DE FRUTAS PCT/1KG, SABORES VARIADOS.................. -PACOTE DE BALA DE 300GR CADA.............................. -PIPOQUINHA DOCE FARDO COM 50 UNIDADES CADA................ -CENOURA................................................... -SALSICHÃO DE FRANGO....................................... -MASSA COM OVOS PCT/500GR CADA............................. -BATATINHA INGLESA......................................... -TEMPERO EM PÓ (SAZON)..................................... -FEIJÃO PRETO TIPO 1....................................... -FARINHA DE MILHO FINA PRÉ COZIDA (POLENTINA).............. -BETERRABA................................................. -REPOLHO VERDE............................................. -PÉ DE ALFACE.............................................. -OSSINHO DE PORCO.......................................... -CARNE DE PORCO............................................ 6.170,97
10/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.170,97
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 6.170,97
TOTAL 6.170,97 6.170,97 6.170,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.