O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4676 Data de lançamento: 29/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FMAS - PVMC (PETI)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -VASSOURA.................................................. 2,75 11,00
8.00 -ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO................................ 1,32 10,56
2.00 -ESCOVA PARA ROUPA......................................... 1,10 2,20
12.00 -SABONETE LÍQUIDO DE 01 LITRO CADA UNIDADE................. 3,30 39,60
15.00 -PAR DE LUVAS DE BORRACHA MÉDIA............................ 1,75 26,25
20.00 -PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL 20X22CM........................ 0,45 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL........................ -VASSOURA.................................................. -ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO................................ -ESCOVA PARA ROUPA......................................... -SABONETE LÍQUIDO DE 01 LITRO CADA UNIDADE................. -PAR DE LUVAS DE BORRACHA MÉDIA............................ -PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL 20X22CM........................ 98,61
09/12/2013 -98,61
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.