Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4712 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº083931............................................ |
13,37 |
13,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2013 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº083931............................................ |
13,37 |
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30/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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13,37 |
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30/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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13,37 |
TOTAL |
13,37 |
13,37 |
13,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.