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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 475 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NA ROÇADEIRA GRANDE DO TRATOR E NO CAMINHÃO CAÇAMBA MB L1620 PLACAS IKZ-9996,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -CORRENTE GROSSA........................................... 75,00 75,00
2.00 -PARAFUSO 7/8X3 COM PORCA.................................. 7,50 15,00
2.00 -CORRENTE 3/8.............................................. 14,00 28,00
1.00 -PARAFUSO 9/16X3 COM PORCA E ARRUELA....................... 3,00 3,00
3.00 -QUEBRA DEDO 3/8........................................... 3,00 9,00
3.00 -PINO DE 1'................................................ 15,00 45,00
2.00 -ARRUELA................................................... 4,00 8,00
2.00 -CORREIA 13AV 1350......................................... 32,00 64,00
2.00 -CORREIA 13AV.............................................. 23,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NA ROÇADEIRA GRANDE DO TRATOR E NO CAMINHÃO CAÇAMBA MB L1620 PLACAS IKZ-9996,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -CORRENTE GROSSA........................................... -PARAFUSO 7/8X3 COM PORCA.................................. -CORRENTE 3/8.............................................. -PARAFUSO 9/16X3 COM PORCA E ARRUELA....................... -QUEBRA DEDO 3/8........................................... -PINO DE 1'................................................ -ARRUELA................................................... -CORREIA 13AV 1350......................................... -CORREIA 13AV.............................................. 293,00
15/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 293,00
21/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 293,00
TOTAL 293,00 293,00 293,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.