Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL DE SALTO DO JACUÍ, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA 24 À 30 DE AGOSTO DE 2013....................................................... -ETIQUETAS ADESIVAS.......................................
0,12
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA REGISTRO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO ESQUEMA VACINAL DE SALTO DO JACUÍ, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO DIA 24 À 30 DE AGOSTO DE 2013....................................................... -ETIQUETAS ADESIVAS.......................................
120,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
120,00
11/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.