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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4921 Data de lançamento: 16/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2985/2013, PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -AGULHA DESCARTÁVEL 21g 25X8mm............................ 0,04 40,00
1.00 -ESCOVA COM POVIDINE,EMBALAGEM COM 48 UNID................. 60,00 60,00
500.00 -POLIFIX COM CLAMP......................................... 0,60 300,00
2.00 -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm/COMP.FIO 70cm,EMBALAGEM COM 24 UNID................................. 72,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2985/2013, PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)...................... -AGULHA DESCARTÁVEL 21g 25X8mm............................ -ESCOVA COM POVIDINE,EMBALAGEM COM 48 UNID................. -POLIFIX COM CLAMP......................................... -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm/COMP.FIO 70cm,EMBALAGEM COM 24 UNID................................. 544,00
16/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 544,00
19/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.