Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA. |
Número do empenho: | 4950 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2914/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -ALMOTOLIA FRASCO EM PLÁSTICO CLARO CAPACIDADE 200ml...... | 1,40 | 14,00 |
40.00 | -ATADURA CREPOM 10cm PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. | 3,00 | 120,00 |
40.00 | -ATADURA CREPOM 12cm PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. | 4,56 | 182,40 |
50.00 | -COMPRESSAS CIRÚRGICAS PAPEL CREPADO....................... | 0,36 | 18,00 |
500.00 | -ESPÁTULA DE AYRE.......................................... | 0,04 | 19,50 |
500.00 | -ESPECULO TAM:M............................................ | 0,92 | 460,00 |
10.00 | -EXTENSOR P/GARROTE........................................ | 0,80 | 8,00 |
5.00 | -LÂMINA BORDA FOSCA C/50 UNIDADES.......................... | 2,10 | 10,50 |
6.00 | -SERINGA 10ml C/AGULHAS C/100 UNIDADES..................... | 40,50 | 243,00 |
4.00 | -ALMOTOLIA FRASCO EM PLÁSTICO CLARO CAPACIDADE 200ml....... | 1,40 | 5,60 |
20.00 | -ATADURA CREPOM 15cm PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. | 5,28 | 105,60 |
20.00 | -COMPRESSAS CIRÚRGICAS PAPEL CREPADO....................... | 0,36 | 7,20 |
50.00 | -ESPECULO MÉDIO............................................ | 0,92 | 46,00 |
10.00 | -EXTENSOR P/GARROTE........................................ | 0,80 | 8,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
17/09/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2914/2013,PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO FINANCEIRO)................................................ -ALMOTOLIA FRASCO EM PLÁSTICO CLARO CAPACIDADE 200ml...... -ATADURA CREPOM 10cm PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. -ATADURA CREPOM 12cm PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. -COMPRESSAS CIRÚRGICAS PAPEL CREPADO....................... -ESPÁTULA DE AYRE.......................................... -ESPECULO TAM:M............................................ -EXTENSOR P/GARROTE........................................ -LÂMINA BORDA FOSCA C/50 UNIDADES.......................... -SERINGA 10ml C/AGULHAS C/100 UNIDADES..................... -ALMOTOLIA FRASCO EM PLÁSTICO CLARO CAPACIDADE 200ml....... -ATADURA CREPOM 15cm PACOTE C/12 ROLO 13 FIOS.............. -COMPRESSAS CIRÚRGICAS PAPEL CREPADO....................... -ESPECULO MÉDIO............................................ -EXTENSOR P/GARROTE........................................ | 1.247,80 | ||
17/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.247,80 | ||
19/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.247,80 | ||
TOTAL | 1.247,80 | 1.247,80 | 1.247,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |