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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 18/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCVHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDADS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS E A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA/HOSPITAL NOTRE DANE SÃO SEBASTIÃO,NO DIA 08/07/2013................................................. -PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOBRE AVISO ESPE 150.000,00 150.000,00
1.00 -PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2013................................................. 38.100,00 38.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCVHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDADS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS E A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA/HOSPITAL NOTRE DANE SÃO SEBASTIÃO,NO DIA 08/07/2013................................................. -PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOBRE AVISO ESPE -PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2013................................................. 188.100,00
19/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 188.100,00
19/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 188.100,00
TOTAL 188.100,00 188.100,00 188.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.