Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
502 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente ao pagamento da 34ª parcela de dívidas previdenciárias devidas ao RPPS, autorizadas pela Lei 1.972/2010 |
56.418,37 |
56.418,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2013 |
Referente ao pagamento da 34ª parcela de dívidas previdenciárias devidas ao RPPS, autorizadas pela Lei 1.972/2010 |
56.418,37 |
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18/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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56.418,37 |
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20/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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56.418,37 |
TOTAL |
56.418,37 |
56.418,37 |
56.418,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.