O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5031 Data de lançamento: 24/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR DO CÁRTER PARA SER USADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 QUE O MUNICÍPIO ADQUIRIU COM O PROGRAMA DE ACERAÇÃO DO CRESCIMENTO DO GOVERNO FEDERAL (PAC)...................................... -ARR.LISA................................................. 1,00 12,00
4.00 -ARR.PRESSÃO............................................... 1,00 4,00
4.00 -PO.SEX.................................................... 2,00 8,00
4.00 -PF.SEX.................................................... 3,50 14,00
4.00 -PF.SEX.................................................... 3,50 14,00
1.00 -PROTETOR CARTER/CARDAN.................................... 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PROTETOR DO CÁRTER PARA SER USADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 QUE O MUNICÍPIO ADQUIRIU COM O PROGRAMA DE ACERAÇÃO DO CRESCIMENTO DO GOVERNO FEDERAL (PAC)...................................... -ARR.LISA................................................. -ARR.PRESSÃO............................................... -PO.SEX.................................................... -PF.SEX.................................................... -PF.SEX.................................................... -PROTETOR CARTER/CARDAN.................................... 472,00
15/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 472,00
06/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 472,00
TOTAL 472,00 472,00 472,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.