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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS MATRÍCULAS NºS 19319/44 E 19319/04, DO MÊS DE JANEIRO/2013............................ 291,37 291,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS MATRÍCULAS NºS 19319/44 E 19319/04, DO MÊS DE JANEIRO/2013............................ 291,37
20/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 291,37
01/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 291,37
TOTAL 291,37 291,37 291,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.