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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5348 Data de lançamento: 07/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Veículo Ambulância
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO ZERO QUILOMETRO,TIPO VAN DE 16 LUGARES,CHASSIS LONGO E TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2013/2014,MOVIDO A ÓLEO DIESEL S10 OU S50,VEÍCULO ESTE A SER USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO..... -OBS:ESTE VALOR SERÁ EM 03 PARCELAS IGUAIS 30 - 60 E 90 DIAS,CONFORME CRONOGRAMA DE PAGAMENTO CONTIDO NO EDITAL.................................................... 14.000,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2013 REF.A CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO ZERO QUILOMETRO,TIPO VAN DE 16 LUGARES,CHASSIS LONGO E TETO ALTO ORIGINAL DE FÁBRICA,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2013/2014,MOVIDO A ÓLEO DIESEL S10 OU S50,VEÍCULO ESTE A SER USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO..... -OBS:ESTE VALOR SERÁ EM 03 PARCELAS IGUAIS 30 - 60 E 90 DIAS,CONFORME CRONOGRAMA DE PAGAMENTO CONTIDO NO EDITAL.................................................... 14.000,00
28/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.670,00
26/12/2013 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -3.162,67
31/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 12.492,67
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.507,33
12/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 12.492,67
28/03/2014 9575 -3.162,67
28/03/2014 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -3.162,67
24/12/2014 -3.162,67
TOTAL 10.837,33 10.837,33 10.837,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.