O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5359 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3371.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº75 E 76 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, HOMOLOGADO NO DIA 04/09/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 E 002/2013, PEDIDO Nº03.............................. -BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML...................... 0,98 97,50
100.00 -CETOCONAZOL 20MG/G,CREME TÓPICO 30G....................... 1,00 100,00
5000.00 -CLORPROPAMIDA 250MG....................................... 0,32 1.590,00
200.00 -DEXAMETASONA 0,1% 10G..................................... 0,43 86,00
50.00 -LEVOMEPROMAZINA 4%,20ML................................... 6,14 307,00
20000.00 -CAPTOPRIL 50MG............................................ 0,02 460,00
5000.00 -LEVOMEPROMAZINA 25MG...................................... 0,11 535,00
10000.00 -GINKGO BILOBA 80MG........................................ 0,16 1.600,00
20000.00 -ATENOLOL 25MG............................................. 0,02 358,00
2000.00 -CARBAMAZEPINA 400MG....................................... 0,11 219,00
5000.00 -NIMESULIDA 100MG.......................................... 0,03 140,50
5000.00 -GLIMEPIRIDA 2MG........................................... 0,07 334,50
500.00 -DISSULFIRAN 250MG (PEDIDO Nº76)........................... 0,24 119,50
30.00 -BUDESONIDA 200MG/DOSE AERO BUCAL 100 DOSES (PEDIDO Nº76).. 11,35 340,50
100.00 -PARACETAMOL 100MG/ML,15ML (PEDIDO Nº76)................... 0,54 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº75 E 76 DO CISA, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO, HOMOLOGADO NO DIA 04/09/2013, PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 E 002/2013, PEDIDO Nº03.............................. -BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML...................... -CETOCONAZOL 20MG/G,CREME TÓPICO 30G....................... -CLORPROPAMIDA 250MG....................................... -DEXAMETASONA 0,1% 10G..................................... -LEVOMEPROMAZINA 4%,20ML................................... -CAPTOPRIL 50MG............................................ -LEVOMEPROMAZINA 25MG...................................... -GINKGO BILOBA 80MG........................................ -ATENOLOL 25MG............................................. -CARBAMAZEPINA 400MG....................................... -NIMESULIDA 100MG.......................................... -GLIMEPIRIDA 2MG........................................... -DISSULFIRAN 250MG (PEDIDO Nº76)........................... -BUDESONIDA 200MG/DOSE AERO BUCAL 100 DOSES (PEDIDO Nº76).. -PARACETAMOL 100MG/ML,15ML (PEDIDO Nº76)................... 6.341,50
28/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 4.407,87
28/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 394,50
25/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 4.407,87
25/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 394,50
29/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 307,00
29/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 119,50
04/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 307,00
04/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 119,50
16/12/2013 -1.112,63
TOTAL 5.228,87 5.228,87 5.228,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.