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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5366 Data de lançamento: 09/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E ESF HARMONIA, VISTO QUE NÃO HAVIA RECURSO DISPONÍVEL PARA COMPRA DESTES MEDICAMENTOS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO TP 013/2013................................................ -ATROPINA 1 ML............................................ 0,52 5,20
5.00 -FIBRASE POMADA C/80 G..................................... 18,00 90,00
6.00 -DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML C/5 AMPOLA........... 7,50 45,00
3.00 -TERRAMICINA POMADA 5 MG OFTÁLMICA......................... 8,36 25,08
4.00 -COLÍRIO ANESTÉSICO 10 L................................... 9,50 38,00
30.00 -SULFATIAZIDA DE PRATA CREME 10 MG/G 50 GRAMAS............. 4,30 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E ESF HARMONIA, VISTO QUE NÃO HAVIA RECURSO DISPONÍVEL PARA COMPRA DESTES MEDICAMENTOS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO TP 013/2013................................................ -ATROPINA 1 ML............................................ -FIBRASE POMADA C/80 G..................................... -DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML C/5 AMPOLA........... -TERRAMICINA POMADA 5 MG OFTÁLMICA......................... -COLÍRIO ANESTÉSICO 10 L................................... -SULFATIAZIDA DE PRATA CREME 10 MG/G 50 GRAMAS............. 332,28
19/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 287,28
19/11/2013 -45,00
26/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 287,28
TOTAL 287,28 287,28 287,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.