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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Data de lançamento: 11/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (16/08 E 02/09/2013).................... 60,00 120,00
4.00 *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM (14/08, 28/08, 30/08 E 18/09/2013)............... 20,00 80,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA (06/09/2013)............................. 25,00 25,00
1.00 *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM (16/08/2013)..................................... 40,00 40,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA (15/09/2013)............................. 45,00 45,00
1.00 *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM (14/08/2013)..................................... 20,00 20,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA (14/09/2013)............................. 25,00 25,00
2.00 *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/08 E 26/08/2013).................... 20,00 40,00
2.00 *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (02/08 E 17/09/2013).................... 20,00 40,00
1.00 -LAVAGEM COMPLETA (21/09/2013)............................. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2013 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (16/08 E 02/09/2013).................... *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM (14/08, 28/08, 30/08 E 18/09/2013)............... -LAVAGEM COMPLETA (06/09/2013)............................. *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM (16/08/2013)..................................... -LAVAGEM COMPLETA (15/09/2013)............................. *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM (14/08/2013)..................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/09/2013)............................. *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/08 E 26/08/2013).................... *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (02/08 E 17/09/2013).................... -LAVAGEM COMPLETA (21/09/2013)............................. 460,00
28/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 460,00
05/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 460,00
TOTAL 460,00 460,00 460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.