Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI |
Número do empenho: | 5432 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PAB - FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (16/08 E 02/09/2013).................... | 60,00 | 120,00 |
4.00 | *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM (14/08, 28/08, 30/08 E 18/09/2013)............... | 20,00 | 80,00 |
1.00 | -LAVAGEM COMPLETA (06/09/2013)............................. | 25,00 | 25,00 |
1.00 | *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM (16/08/2013)..................................... | 40,00 | 40,00 |
1.00 | -LAVAGEM COMPLETA (15/09/2013)............................. | 45,00 | 45,00 |
1.00 | *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM (14/08/2013)..................................... | 20,00 | 20,00 |
1.00 | -LAVAGEM COMPLETA (14/09/2013)............................. | 25,00 | 25,00 |
2.00 | *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/08 E 26/08/2013).................... | 20,00 | 40,00 |
2.00 | *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (02/08 E 17/09/2013).................... | 20,00 | 40,00 |
1.00 | -LAVAGEM COMPLETA (21/09/2013)............................. | 25,00 | 25,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/10/2013 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743............................. -LAVAGEM COMPLETA (16/08 E 02/09/2013).................... *PARATI PLACAS INX-9584.................................... -LAVAGEM (14/08, 28/08, 30/08 E 18/09/2013)............... -LAVAGEM COMPLETA (06/09/2013)............................. *VAN JUMPER PLACAS IPU-4908................................ -LAVAGEM (16/08/2013)..................................... -LAVAGEM COMPLETA (15/09/2013)............................. *GOL PLACAS IRX-6838....................................... -LAVAGEM (14/08/2013)..................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/09/2013)............................. *FIESTA PLACAS ILL-1250.................................... -LAVAGEM COMPLETA (14/08 E 26/08/2013).................... *GOL PLACAS IRX-6827....................................... -LAVAGEM COMPLETA (02/08 E 17/09/2013).................... -LAVAGEM COMPLETA (21/09/2013)............................. | 460,00 | ||
28/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 460,00 | ||
05/11/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 460,00 | ||
TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |