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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5459 Data de lançamento: 15/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................................ *KOMBI IQT-7066........................................... -JOGO PALHETAS............................................ 50,00 50,00
1.00 *KOMBI ISK-6361............................................ -CORREIA ALTERNADOR....................................... 25,00 25,00
1.00 -BATERIA 60A............................................... 180,00 180,00
1.00 *KOMBI IPO-9822............................................ -JOGO DE VELAS............................................ 70,00 70,00
1.00 -CORREIA ALTERNADOR........................................ 35,00 35,00
1.00 -INDUZIDO.................................................. 170,00 170,00
1.00 *MICRO-ÔNIBUS IRA-3082..................................... -LÂMPADA H3 55W........................................... 15,00 15,00
1.00 -CHICOTE DE FIOS COMPLETO.................................. 100,00 100,00
1.00 -LÂMPADA H1 55W............................................ 15,00 15,00
1.00 -TERMINAL BATERIA.......................................... 10,00 10,00
1.00 -RELÉ AUXILIAR............................................. 20,00 20,00
1.00 *KOMBI IOW-0413............................................ -SENSOR DO ÓLEO DO MOTOR.................................. 20,00 20,00
1.00 *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308..................................... -DISCO TACÓGRAFO.......................................... 30,00 30,00
2.00 *MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -CABO BATERIA 55MM²....................................... 60,00 120,00
1.00 -LÂMPADA H4 55W............................................ 20,00 20,00
2.00 -SOQUETE FAROL............................................. 10,00 20,00
1.00 -RELÉ DA LUZ............................................... 30,00 30,00
1.00 -INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR.................................... 45,00 45,00
1.00 *ÔNIBUS IKK-1657........................................... -TERMINAL BATERIA......................................... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2013 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE........................................ *KOMBI IQT-7066........................................... -JOGO PALHETAS............................................ *KOMBI ISK-6361............................................ -CORREIA ALTERNADOR....................................... -BATERIA 60A............................................... *KOMBI IPO-9822............................................ -JOGO DE VELAS............................................ -CORREIA ALTERNADOR........................................ -INDUZIDO.................................................. *MICRO-ÔNIBUS IRA-3082..................................... -LÂMPADA H3 55W........................................... -CHICOTE DE FIOS COMPLETO.................................. -LÂMPADA H1 55W............................................ -TERMINAL BATERIA.......................................... -RELÉ AUXILIAR............................................. *KOMBI IOW-0413............................................ -SENSOR DO ÓLEO DO MOTOR.................................. *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308..................................... -DISCO TACÓGRAFO.......................................... *MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -CABO BATERIA 55MM²....................................... -LÂMPADA H4 55W............................................ -SOQUETE FAROL............................................. -RELÉ DA LUZ............................................... -INTERRUPTOR ÓLEO MOTOR.................................... *ÔNIBUS IKK-1657........................................... -TERMINAL BATERIA......................................... 985,00
18/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 985,00
25/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 985,00
TOTAL 985,00 985,00 985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.