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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE MENDONCA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5481 Data de lançamento: 17/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA...................................... -CRUZETA DO CARDÃ......................................... 97,75 293,25
1.00 -LUVA DA PONTA DO CARDÃ.................................... 255,00 255,00
1.00 -ROLAMENTO DO CARDÃ........................................ 161,00 161,00
2.00 -BRAÇADEIRA DO CARDÃ....................................... 11,50 23,00
1.00 -JOGO DE PASTILHAS......................................... 115,00 115,00
2.00 -PARAFUSO DO CARDÃ......................................... 6,90 13,80
1.00 -DISCO DA EMBREAGEM........................................ 540,50 540,50
1.00 -ROLAMENTO DA EMBREAGEM.................................... 293,00 293,00
1.00 -CABO DO ESTRANGULADOR..................................... 126,50 126,50
2.00 -TERMINAL DO ACELERADOR.................................... 11,50 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTE VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA...................................... -CRUZETA DO CARDÃ......................................... -LUVA DA PONTA DO CARDÃ.................................... -ROLAMENTO DO CARDÃ........................................ -BRAÇADEIRA DO CARDÃ....................................... -JOGO DE PASTILHAS......................................... -PARAFUSO DO CARDÃ......................................... -DISCO DA EMBREAGEM........................................ -ROLAMENTO DA EMBREAGEM.................................... -CABO DO ESTRANGULADOR..................................... -TERMINAL DO ACELERADOR.................................... 1.844,05
30/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.844,05
05/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.844,05
TOTAL 1.844,05 1.844,05 1.844,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.